PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA TEC. EMF. NA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PREMIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
421,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA TEC. EMF. NA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PREMIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
421,04
20/11/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024 P/ SERVIDORA TEC. EMF. NA CID.DE PORTO ALEGRE POR OCASIÃO DE RECEBER PREMIAÇÃO AMIGO DA VACINA E TE VACINA NO AUDITORIO DO MINISTERIO PÚBLICO CFE AUTORIZAÇÃO.
421,04
04/12/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2024
KEILA SIMON DA SILVA - 1508
421,04
TOTAL
421,04
421,04
421,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.