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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BRENO RIBEIRO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5993 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. 0,00 344,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. 344,90
02/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL. 344,90
10/12/2024 Pagamento de Empenho 5993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 344,90
TOTAL 344,90 344,90 344,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.