MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
0,00
344,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
344,90
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO DE DESPESAS COM UBER, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF ENTRE OS DIAS 01 E 07/12/2024. ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL.
344,90
10/12/2024
Pagamento de Empenho 5993/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
344,90
TOTAL
344,90
344,90
344,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.