PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
0,00
4.385,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
4.385,81
02/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME LICITAÇÃO PREGÃO N° 03/2023, PROCESSO N° 25/2023.
4.385,81
10/12/2024
Pagamento de Empenho 6004/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.385,81
TOTAL
4.385,81
4.385,81
4.385,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.