Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6015 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA E MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CRAS. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DESTINADO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PORTADORES DE DEFICIENCIA, CFME ENCAMINHAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
589,00 |
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02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/465; |
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589,00 |
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11/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6015/2024
COMERCIO DE OTICA ELEDOIS LTDA - 4930 |
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589,00 |
TOTAL |
589,00 |
589,00 |
589,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.