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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6017 Data de lançamento: 02/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Material de limpeza
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA PALESTRA COM O GRUPO DE MULHERES (PAIF) DA ASS. SOCIAL NO DIA 27/11/2024. 0,00 98,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA PALESTRA COM O GRUPO DE MULHERES (PAIF) DA ASS. SOCIAL NO DIA 27/11/2024. 98,17
02/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 002/2198; 98,17
11/12/2024 Pagamento de Empenho 6017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 98,17
TOTAL 98,17 98,17 98,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.