Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6017 |
Data de lançamento: |
02/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA PALESTRA COM O GRUPO DE MULHERES (PAIF) DA ASS. SOCIAL NO DIA 27/11/2024. |
0,00 |
98,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA PALESTRA COM O GRUPO DE MULHERES (PAIF) DA ASS. SOCIAL NO DIA 27/11/2024. |
98,17 |
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02/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/2198; |
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98,17 |
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11/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6017/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,17 |
TOTAL |
98,17 |
98,17 |
98,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.