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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DALVO FLOR DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 602 Data de lançamento: 01/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMOVEL C/ METRAGEM DE 54 M2. IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, FINALIDADE ABRI- GAR INSTALAÇÃO DA BRIGADA MILITAR NO MUNIC. VIGENCIA JANEIRO À JUNHO DE 2024. CFE CONTRATO ADM. PREÇO MENSAL R$ 944,18. 0,00 5.665,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMOVEL C/ METRAGEM DE 54 M2. IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL, FINALIDADE ABRI- GAR INSTALAÇÃO DA BRIGADA MILITAR NO MUNIC. VIGENCIA JANEIRO À JUNHO DE 2024. CFE CONTRATO ADM. PREÇO MENSAL R$ 944,18. 5.665,08
01/02/2024 Cfe Vigência. 944,18
10/04/2024 pelo pagamento a locação de imovel 3 meses 1.888,36
17/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2024 - REF. ABRIL/2024 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 2.832,54
07/05/2024 REF A LOCAÇÃO BEM IMOVEL P BRIGADA MILITAR 944,18
14/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2024 - REF. MAIO/2024 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 944,18
28/05/2024 PELO PAGAMENTO LOCAÇÃO DE IMOVEL 944,18
04/06/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 602/2024 - REF. MAIO/2024 DALVO FLOR DA SILVA - 4019 944,18
20/11/2024 Conforme Nota Fiscal Nº REC/001; 944,18
28/11/2024 Pagamento de Empenho 602/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 944,18
TOTAL 5.665,08 5.665,08 5.665,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.