PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO SERVIDORES PÚBLICOS EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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421,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO SERVIDORES PÚBLICOS EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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09/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A UMA DIÁRIA PARA SERVIDOR QUE ESTEVE TRANSPORTANDO SERVIDORES PÚBLICOS EM TREINAMENTO EM PORTO ALEGRE-RS. NO DIA 29/11/2024. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
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09/12/2024
ERRO NO VALOR
-421,00
TOTAL
421,00
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SALDO A PAGAR
421,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.