Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6119 |
Data de lançamento: |
09/12/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario |
0,00 |
3.918,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 13º SALÁRIO: 13 salario |
3.918,96 |
|
|
09/12/2024 |
PELO PAGAMENTO 13 SALARIO |
|
3.918,96 |
|
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
|
|
32,02 |
09/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Planejamento e Finanças, Centro de Custo: Planejamento e Finanças |
|
|
344,30 |
10/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6119/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.542,64 |
TOTAL |
3.918,96 |
3.918,96 |
3.918,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo |
09/12/2024 |
32,02 |
|
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
09/12/2024 |
344,30 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
376,32 |
|
|