Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
616
Data de lançamento:
01/02/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA DE DIREÇÃO E HIDRÁULICA, LIMPEZA DAS MESMAS E TROCA DE VEDAÇÕES, MONTAGEM DAS BOMBAS DA MÁQUINA, REPOSIÇÃO DE NIVEIS DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
0,00
980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A MÃO DE OBRA CONCERNENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA BOMBA DE DIREÇÃO E HIDRÁULICA, LIMPEZA DAS MESMAS E TROCA DE VEDAÇÕES, MONTAGEM DAS BOMBAS DA MÁQUINA, REPOSIÇÃO DE NIVEIS DE OLEO DA RETROESCAVADEIRA CASE PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO.
980,00
01/02/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/5313;
980,00
16/02/2024
Pagamento de Empenho 616/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
980,00
TOTAL
980,00
980,00
980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.