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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6186 Data de lançamento: 09/12/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade: Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MAN. DAS ATIV. TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE BORRACHARIA NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 0,00 905,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2024 PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DE BORRACHARIA NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. 905,00
09/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/58021717; 890/58021447; 890/58042494; 890/58021175; 905,00
16/12/2024 Pagamento de Empenho 6186/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 905,00
TOTAL 905,00 905,00 905,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.