Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6262 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS PARA SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (EMEIEFF). |
0,00 |
2.240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS PARA SERVIR DE SUPORTE NA AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL (EMEIEFF). |
2.240,00 |
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18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NF/11186; |
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2.240,00 |
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19/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6262/2024
DG LOCADORA DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 5601 |
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2.240,00 |
TOTAL |
2.240,00 |
2.240,00 |
2.240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.