Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6276 |
Data de lançamento: |
18/12/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE OLEO 5X30 DPF PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA IXP1I51 DO GABINETE. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 LITROS DE OLEO 5X30 DPF PARA MAN. DAS ATIVIDADES DO VEÍCULO PLACA IXP1I51 DO GABINETE. |
130,00 |
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18/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2419; |
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130,00 |
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20/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6276/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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130,00 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.