PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMA DE FOLHA DE PGTO ESOCIAL PREST. CONTAS E PORTAL DE TRANSP. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024
CFE LIC. PREGÃO PRES. Nº 11/2021.
0,00
3.358,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS DOS SISTEMA DE FOLHA DE PGTO ESOCIAL PREST. CONTAS E PORTAL DE TRANSP. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2024
CFE LIC. PREGÃO PRES. Nº 11/2021.
3.358,16
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000022700; 000022980;
3.358,16
TOTAL
3.358,16
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0,00
SALDO A PAGAR
3.358,16
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.