Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6351
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA JBT5614/JBS7G75/JAO6D49 PERTENCENTE A ADMINSITRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (ATÉ 18/12/2024).
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS DO VEÍCULO PLACA JBT5614/JBS7G75/JAO6D49 PERTENCENTE A ADMINSITRAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (ATÉ 18/12/2024).
210,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/149; NFS/148; NFS/146;
210,00
TOTAL
210,00
210,00
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SALDO A PAGAR
210,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.