Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6354
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACAS JBP1H63;IZZ6B20;JAZ0F22 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (ATÉ 18/12/2024).
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A SERVIÇOS DE LAVAGENS EFETUADAS NOS VEÍCULOS PLACAS JBP1H63;IZZ6B20;JAZ0F22 RESPONSÁVEIS PELO TRANSPORTE ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL (ATÉ 18/12/2024).
320,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/145;
320,00
TOTAL
320,00
320,00
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SALDO A PAGAR
320,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.