Nome do Credor: MARTINS INSTALAÇÃO ELETRICA DE JADSON MARTINS MENC
Dados do Empenho
Número do empenho:
6358
Data de lançamento:
18/12/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Abastecimento
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, INSTALAÇÕES DO NOVO POÇO ARTESIANO/CENTRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
0,00
1.834,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/12/2024
PELA DESPESA EMPENHADA CONCERNENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESSENCIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA, INSTALAÇÕES DO NOVO POÇO ARTESIANO/CENTRO. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL.
1.834,00
18/12/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 1/109;
1.834,00
TOTAL
1.834,00
1.834,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.834,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.