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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6458 Data de lançamento: 20/12/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: Férias
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHA FOLHA NORMAL E RESCISÕES 0,00 7.770,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2024 PELA DESPESA EMPENHA FOLHA NORMAL E RESCISÕES 7.770,23
20/12/2024 PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 12/2024 7.770,23
24/12/2024 Pagamento de Empenho 6458/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.770,23
TOTAL 7.770,23 7.770,23 7.770,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.