Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/12/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA NORMAL E RESCISÕES |
5.507,18 |
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20/12/2024 |
PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 12/2024 |
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5.507,18 |
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20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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16,00 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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49,50 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO IPTU, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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53,83 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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107,65 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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503,53 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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660,05 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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849,34 |
20/12/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: SUAS IGDBF |
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1.021,06 |
24/12/2024 |
Pagamento de Empenho 6541/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.246,22 |
TOTAL |
5.507,18 |
5.507,18 |
5.507,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.