Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SIMONCAR SIMON INSPEçãO VEICULAR LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
70 |
Data de lançamento: |
12/01/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias do Estado para Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA O VEÍCULO PLACA JCI9E91 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEÍCULAR PARA O VEÍCULO PLACA JCI9E91 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
460,00 |
|
|
12/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/819; |
|
460,00 |
|
16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 70/2024 - REF. JANEIRO/2024
SIMONCAR Simon Inspeção Veicular Ltda - 1279 |
|
|
460,00 |
TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.