PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SEVIÇOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO. CFM AUTROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
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61,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SEVIÇOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO. CFM AUTROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
61,00
05/02/2024
PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR QUANDO ESTEVE FORA A SEVIÇOS DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO. CFM AUTROIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA SECRETARIA.
61,00
23/02/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 701/2024
FERNANDA TEIXEIRA BRIZOLA - 2927
61,00
TOTAL
61,00
61,00
61,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.