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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: PNEUS E RECAPAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A 2 VULCANIZAÇÃO 19,5/24 COM MANCHÃO E REFORMA DE GARRADEIRAS, E 1 RECAPAGEM DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 0,00 4.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A 2 VULCANIZAÇÃO 19,5/24 COM MANCHÃO E REFORMA DE GARRADEIRAS, E 1 RECAPAGEM DE PNEUS NA RETROESCAVADEIRA CAT. PERTENCENTE A SECR. DE OBRAS DO MUNICÍPIO. 4.200,00
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2357; 1/2358; 1/2359; 4.200,00
25/03/2024 Pagamento de Empenho 719/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.200,00
TOTAL 4.200,00 4.200,00 4.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.