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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VSC VIDRARIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 721 Data de lançamento: 08/02/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Transferencias do Estado para Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTA DE VIDRO, FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, E RONDANAS PARA CONCERTO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO. CFM AUTROIZAÇÃO SO SECRETARIO RESPONSÁVEL. 0,00 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DE PORTA DE VIDRO, FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, E RONDANAS PARA CONCERTO DE PORTAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO. CFM AUTROIZAÇÃO SO SECRETARIO RESPONSÁVEL. 580,00
08/02/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051684442; 580,00
05/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 721/2024 - REF. MARÇO/2024 VSC VIDRARIA LTDA - 5438 580,00
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.