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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 12/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS, TROCAS DE PNEUS, MONTAGENS E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS JBS7G75/JAA2B41/IZZ6B20/JBK6D05/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 0,00 645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA CONCERNENTE A CONCERTOS, TROCAS DE PNEUS, MONTAGENS E BALANCEAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS JBS7G75/JAA2B41/IZZ6B20/JBK6D05/JBK6C63 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. 645,00
12/01/2024 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/83; NFS/84; NFS/94; NFS/76; NFS/78; NFS/79; NFS/82; NFS/86; NFS/88; NFS/93; NFS/75; NFS/77; NFS/74; NFS/73; NFS/87; NFS/81; 645,00
16/01/2024 Pagamento de Empenho 86/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 645,00
TOTAL 645,00 645,00 645,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.