Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
906 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER. |
0,00 |
198,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO DO DIA DA MULHER. |
198,45 |
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20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/129; |
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198,45 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 906/2024 - REF. MARÇO/2024
TARECAMA ATACADO E VAREJO DE ARTIGOS DE FESTAS LTDA - 4957 |
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198,45 |
11/06/2024 |
erro contabil |
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-198,45 |
11/06/2024 |
Estorno relativo a correçao contabil. |
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-198,45 |
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11/06/2024 |
Estorno ref. a correção contabil. |
-198,45 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.