Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAPELARIA MAICÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
907 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)QUADRO BRANCO 120X200 PARA A ESCOLA EMEIEF DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
369,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 01 (UM)QUADRO BRANCO 120X200 PARA A ESCOLA EMEIEF DA SECR. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. |
369,90 |
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20/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/790; |
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369,90 |
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04/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 907/2024 - REF. MARÇO/2024
PAPELARIA MAICÁ - 5111 |
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369,90 |
TOTAL |
369,90 |
369,90 |
369,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.