Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
969 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária |
Unidade: |
Secretaria da Agricultura |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACA (IKX9570) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
0,00 |
935,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERNTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO UNO PLACA (IKX9570) DA SECRETARIA DA AGRICULTURA. |
935,00 |
|
|
04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051657222; |
|
935,00 |
|
07/03/2024 |
Pagamento de Empenho 969/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
935,00 |
TOTAL |
935,00 |
935,00 |
935,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.