Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RUBBER WORLD FABRICACAO E COMERCIO ATACADISTA DE A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
984 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISÇÃO DE TATAMES AZUIS 1MX1MX30MM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TEMPO INTEGRAL. |
0,00 |
2.467,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUIISÇÃO DE TATAMES AZUIS 1MX1MX30MM PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS EM TEMPO INTEGRAL. |
2.467,50 |
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04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/315293; |
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2.467,50 |
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04/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO DEVIDO A MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE |
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-2.467,50 |
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04/03/2024 |
EMPENHO ESTORNADO E ANULADO DEVIDO A MUDANÇA DE PROJETO/ATIVIDADE |
-2.467,50 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.