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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 992 Data de lançamento: 04/03/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E ENVELOPES PARA CONVITES DO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO. 0,00 92,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2024 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E ENVELOPES PARA CONVITES DO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO. 92,75
04/03/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 890/051873609; 92,75
12/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 992/2024 CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 92,75
TOTAL 92,75 92,75 92,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.