Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
992 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMA PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
Fonte de Recurso: |
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E ENVELOPES PARA CONVITES DO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
92,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE FOLHAS E ENVELOPES PARA CONVITES DO EVENTO DO DIA DA MULHER NO MUNICÍPIO. |
92,75 |
|
|
04/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/051873609; |
|
92,75 |
|
12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 992/2024
CARIMELA NICOLI BASTOS MELUCHINHA - 109 |
|
|
92,75 |
TOTAL |
92,75 |
92,75 |
92,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.