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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1004 Data de lançamento: 10/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa: Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. COBRIR DESPESAS C/ ADESIVOS ADESIVOS IMPRESSÃO P/ OS CARROS DA SEC. DA SAÚDE. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. COBRIR DESPESAS C/ ADESIVOS ADESIVOS IMPRESSÃO P/ OS CARROS DA SEC. DA SAÚDE. 200,00
10/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. COBRIR DESPESAS C/ ADESIVOS ADESIVOS IMPRESSÃO P/ OS CARROS DA SEC. DA SAÚDE. 200,00
21/03/2025 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2025 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.