MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE ATAS DE POSSE E DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EDUC. FISCAL NO MUNIC. DE BARRA FUNDA / RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
415,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE ATAS DE POSSE E DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EDUC. FISCAL NO MUNIC. DE BARRA FUNDA / RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
415,87
10/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDORA SEC. DA ADM COBRIR DESPESAS C/ AUTENTICAÇÃO DE ATAS DE POSSE E DEMAIS DESPESAS DE VIAGENS POR OCASIÃO DE PARTICIPAÇÃO DE CURSO EDUC. FISCAL NO MUNIC. DE BARRA FUNDA / RS. CFE AUTORIZAÇÃO.
415,87
24/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1007/2025
GRASIELA TALAMINI - 1571
415,87
TOTAL
415,87
415,87
415,87
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.