621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 23 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE CONDUZIR TRANSP. O DR. DA PREF. MUNIC. ALEX SANCHES NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
0,00
450,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 01 DIARIA DIA 23 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE CONDUZIR TRANSP. O DR. DA PREF. MUNIC. ALEX SANCHES NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
11/03/2025
01 DIARIA DIA 23 DO CORRENTE MÊS NA CID. DE PORTO ALEGRE A FIM DE CONDUZIR TRANSP. O DR. DA PREF. MUNIC. ALEX SANCHES NO AEROPORTO SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE CFE AUTORIZAÇÃO.
450,51
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2025
ALDOIR ROSA BRIZOLLA - 1262
450,51
TOTAL
450,51
450,51
450,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.