Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FLAVIO VARGAS DA ROSA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1027 |
Data de lançamento: |
11/03/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AMAROK PLACAS IYA5513 DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSERTO DE PNEU DO VEICULO AMAROK PLACAS IYA5513 DE USO DO GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. |
10,00 |
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11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/235; |
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10,00 |
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26/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10,00 |
TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.