| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 1033 | Data de lançamento: | 11/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 0,00 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS 185/70R14 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBS7G75 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 960,00 | ||
| 06/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000125420; | 960,00 | ||
| 27/05/2025 | Pagamento de Empenho 1033/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 960,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||