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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SOLIMAR AVRELLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1238 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa: REPAROS REDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'GUA P/ PROTEÇÃO DE REGISTRO D'GUA SOLDAS CONSERTOS DE TANQUE D'GUAS CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.770,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXA D'GUA P/ PROTEÇÃO DE REGISTRO D'GUA SOLDAS CONSERTOS DE TANQUE D'GUAS CFE AUTORIZAÇÃO. 1.770,00
26/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 900/24; 1.770,00
28/03/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1238/2025 SOLIMAR AVRELLA - 5516 1.770,00
TOTAL 1.770,00 1.770,00 1.770,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.