Nome do Credor: LAVAGEM SANCHES DE JAIR RIBEIRO SANCHES
Dados do Empenho
Número do empenho:
1246
Data de lançamento:
26/03/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:
Secretaria de Obras
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DUAS CAMIONETAS MODELO SAVEIRO, PLACAS IYX1A86 E IYP2295, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR.
0,00
126,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2025
REFERENTE À DESPESA EMPENHADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS EM DUAS CAMIONETAS MODELO SAVEIRO, PLACAS IYX1A86 E IYP2295, VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VISANDO A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SETOR.
126,00
26/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/173;
126,00
28/03/2025
Pagamento de Empenho 1246/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
126,00
TOTAL
126,00
126,00
126,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.