Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IPERGS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
130 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3190.11.02.00.00.00 - Contribuição da Entidade para o atendimento a Saúde do Servidor |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 |
0,00 |
252,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IPERGS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FERIAS JANEIRO 2025 |
252,66 |
|
|
14/01/2025 |
PELO PAGAMENTO FERIAS CONCEDIDAS NO MÊS 01/2025 |
|
252,66 |
|
04/02/2025 |
Pagamento de Empenho 130/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
252,66 |
TOTAL |
252,66 |
252,66 |
252,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.