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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HOLANDA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1323 Data de lançamento: 26/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DESGASTADOS E A SEGURANÇA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESP. 0,00 4.270,03

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA JBK6D05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GARANTINDO A SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES DESGASTADOS E A SEGURANÇA NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESP. 4.270,03
TOTAL 4.270,03 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.270,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.