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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JOEL SCHOKAL DE LARA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1373 Data de lançamento: 28/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. 0,00 464,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. 464,50
28/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A PAGAMENT0 DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA P/ PACIENTE. CONFORME LEI MUNICIPAL 558/2014 E PARECER DA SAÚDE, CONFORME ENCAMINHAMENTO. 464,50
07/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1373/2025 Joel Schokal de Lara - 2282 464,50
TOTAL 464,50 464,50 464,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.