PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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1.724,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CFM LICITAÇÃO PREGÃO Nº 03/2023 E PROCESSO 25/2023.
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28/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 018/1735;
1.724,63
09/04/2025
Pagamento de Empenho 1401/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.724,63
TOTAL
1.724,63
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1.724,63
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.