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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1430 Data de lançamento: 31/03/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito
Unidade: Gabinete do Prefeito
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: Outros Materiais de consumo
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 160CM X 120CM PARA SALA GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 1.255,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO 01 TAPETE CLEANKAP- KAPAZI PERSONALIZADO 160CM X 120CM PARA SALA GAB. DO PREF. CFE AUTORIZAÇÃO. 1.255,00
31/03/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000002158; 1.255,00
05/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1430/2025 ATACADO E DISTRIBUIDORA FRANDELLA LTDA - 5688 1.255,00
TOTAL 1.255,00 1.255,00 1.255,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.