| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR OLIVEIRA DA ROSA JUNIOR |
| Número do empenho: | 1435 | Data de lançamento: | 31/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS REALIZADOS NOS MAQUINARIOS DA SC. DE OBRAS QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 0,00 | 1.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS DE 08 LAVAGENS REALIZADOS NOS MAQUINARIOS DA SC. DE OBRAS QUE FAZEM MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNICIPIO CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.550,00 | ||
| 31/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/138; | 1.550,00 | ||
| 25/04/2025 | Pagamento de Empenho 1435/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.550,00 | ||
| TOTAL | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||