PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025
0,00
2.117,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 04 2025
2.117,42
02/04/2025
REFERENTE PAGATO FERIAS
2.117,42
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
232,19
02/04/2025
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos
664,27
10/04/2025
Pagamento de Empenho 1455/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.220,96
TOTAL
2.117,42
2.117,42
2.117,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.