Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1487 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Manutenção Consórcio de Saúde |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/CONISA COM DEBITO EM CONTA ICMS 14 de ABRIL DE 2025. |
0,00 |
895,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/CONISA COM DEBITO EM CONTA ICMS 14 de ABRIL DE 2025. |
895,50 |
|
|
| 02/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE MENSALIDADE P/CONISA COM DEBITO EM CONTA ICMS 14 de ABRIL DE 2025. |
|
895,50 |
|
| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1487/2025
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
|
|
895,50 |
| TOTAL |
895,50 |
895,50 |
895,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.