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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z

Dados do Empenho
Número do empenho: 1492 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: Fundo Municipal da Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 30 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E RPEVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍC. UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. CFM PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025. 0,00 4.415,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E RPEVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍC. UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. CFM PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025. 4.415,80
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502; 4.415,80
22/04/2025 Pagamento de Empenho 1492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.415,80
TOTAL 4.415,80 4.415,80 4.415,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.