PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E RPEVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍC. UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. CFM PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025.
0,00
4.415,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/04/2025
PELA DESPESA EMPENHADA REF À AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO CORRETIVA E RPEVENTIVA DA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ASSEGURAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS VEÍC. UTILIZADOS EM SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. CFM PROCESSO Nº 36/2025 DISPENSA Nº 30/2025.
4.415,80
02/04/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2502;
4.415,80
22/04/2025
Pagamento de Empenho 1492/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.415,80
TOTAL
4.415,80
4.415,80
4.415,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.