O Município de São Pedro das Missões - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1540 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: TONER E CARTUCHOS TINTA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TONER P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. 0,00 490,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI- ÇÃO DE 05 UNID. TONER P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. 490,00
15/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000763; 490,00
24/04/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2025 OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 490,00
TOTAL 490,00 490,00 490,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.