Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: OLSEN INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1540 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
TONER E CARTUCHOS TINTA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 05 UNID. TONER P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISI-
ÇÃO DE 05 UNID. TONER P/ MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROTINA DO CENTRO ADM MUNICIPAL CFE AUTORIZAÇÃO. |
490,00 |
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15/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000763; |
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490,00 |
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24/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1540/2025
OLSEN INFORMATICA LTDA - 3189 |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.