Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1580 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
Reembolso de despesas gerais |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO À SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. |
0,00 |
657,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO À SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. |
657,50 |
|
|
| 15/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SRº PREF. MUNIC. P/ COBRIR DESPESAS QUANDO À SERVIÇOS DA ADM PÚBLICA CFE AUTORIZAÇÃO. |
|
657,50 |
|
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1580/2025
RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 |
|
|
657,50 |
| TOTAL |
657,50 |
657,50 |
657,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.