| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILVAN VARGAS DA ROSA |
| Número do empenho: | 1582 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Comemoração da Semana do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL DE ENVENTO CONCERNENTE A FESTIVIDADE SEMANA DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 0,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO INSTITUCIONAIS E COBERTURA JORNALISTICA, FOTOGRAFIA E AUDIOVISUAL DE ENVENTO CONCERNENTE A FESTIVIDADE SEMANA DO MUNIC. CFM AUTORIZAÇÃO DO RESPONSÁVEL. | 1.800,00 | ||
| 15/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 500/118; | 1.800,00 | ||
| 12/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1582/2025 GILVAN VARGAS DA ROSA - 5546 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||