Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: FOLHA 04 2025 |
44.311,89 |
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22/04/2025 |
pelo pagamento salario mês abril/2025 |
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44.311,89 |
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22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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9,01 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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17,40 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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103,80 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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425,26 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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450,00 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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3.216,22 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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3.443,05 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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4.026,18 |
22/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. Educação, Cult. Esporte e Lazer., Centro de Custo: Sec. Educação/Professores Educação Infaltil |
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5.403,04 |
28/04/2025 |
Pagamento de Empenho 1639/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.217,93 |
TOTAL |
44.311,89 |
44.311,89 |
44.311,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.