Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNIÃO FEDERAL CAIXA ECONÔMICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
FGTS A PAGAR |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FGTS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 04 2025 |
0,00 |
569,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FGTS PARTE PATRONAL COMPETENCIA: FOLHA 04 2025 |
569,21 |
|
|
| 22/04/2025 |
pelo pagamento salario mês abril/2025 |
|
569,21 |
|
| 14/05/2025 |
Pagamento de Empenho 1714/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
569,21 |
| TOTAL |
569,21 |
569,21 |
569,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.