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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1720 Data de lançamento: 22/04/2025
Tipo de empenho: VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão: Secretaria Municipal Assistencia Social
Unidade: Secretaria de Municipal Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025 0,00 17.330,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2025 PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 04 2025 17.330,99
22/04/2025 pelo pagamento salario mês abril/2025 17.330,99
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO COLETA DE LIXO, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 33,40
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 115,26
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: ABAST.E FORNEC.DE AGUA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 157,34
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EVENTOS FESTIVOS DA PREFEITURA, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 400,00
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.099,34
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 1.745,37
22/04/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Assistencia Social, Centro de Custo: Assistencia Social 2.426,86
28/04/2025 Pagamento de Empenho 1720/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 11.353,42
TOTAL 17.330,99 17.330,99 17.330,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
COLETA DE LIXO - DESCONTO EM FOLHA 22/04/2025 33,40 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho Poder Executivo 22/04/2025 115,26 Lançada
ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE ÁGUA - DESCONTO EM FOLHA 22/04/2025 157,34 Lançada
EVENTOS FESTIVOS E PATROCÍNIO SEMANA DO MUNICÍPIO 22/04/2025 400,00 Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS 22/04/2025 1.099,34 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/04/2025 1.745,37 Lançada
CONSIGNADOS SICREDI 22/04/2025 2.426,86 Lançada
TOTAL   5.977,57